| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/10/2025 |
01070038
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 21/10/2025 |
01070038
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0013/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 21/10/2025 |
01070037
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
58,76 |
|
| 21/10/2025 |
01070037
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 21/10/2025 |
01070037
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0009/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 21/10/2025 |
01070037
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0009/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
58,76 |
|
| 20/10/2025 |
24090001
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME PT: 1089540-70.
|
PAGO |
889.627,68 |
|
| 20/10/2025 |
20100007
J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE TECIDO 61% ALGODÃO + 39% POLIESTER, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.20-0001.
|
EMPENHADO |
5.156,35 |
|
| 20/10/2025 |
20100006
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 061/2025 (AVISO DE LICITAÇÃO), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS [...]
|
EMPENHADO |
174,80 |
|
| 20/10/2025 |
20100005
NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
REFORMA DA ESCOLA PÚBLICA DA LOCALIDADE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
EMPENHADO |
112.784,02 |
|
| 20/10/2025 |
20100004
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -AMAQ
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE PEDIDO DE ISENÇÃO DE LICENÇA PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
397,80 |
|
| 20/10/2025 |
20100004
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -AMAQ
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PEDIDO DE ISENÇÃO DE LICENÇA PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
397,80 |
|
| 20/10/2025 |
20100004
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -AMAQ
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PEDIDO DE ISENÇÃO DE LICENÇA PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
EMPENHADO |
397,80 |
|
| 20/10/2025 |
20100003
HERCULANO BATISTA PACHECO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE AIUABA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA ESCUTA E ALINHAMENTO DA REGIÃO DOS INHAMUNS, NO POLO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, NA RUA FELIPE ALBENIZO ARRAIS, S/N, L [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100003
HERCULANO BATISTA PACHECO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE AIUABA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA ESCUTA E ALINHAMENTO DA REGIÃO DOS INHAMUNS, NO POLO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, NA RUA FELIPE ALBENIZO ARRAIS, S/N, L [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100002
LORENA LÍGIA FERREIRA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO ESTADUAL DO SISTEMA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISAN), NO HOTEL OÁSIS ATLÂNTICO, NA AV. BEIRA MAR, 2500 - MEIRELES.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100002
LORENA LÍGIA FERREIRA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO ESTADUAL DO SISTEMA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISAN), NO HOTEL OÁSIS ATLÂNTICO, NA AV. BEIRA MAR, 2500 - MEIRELES.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100001
ANA LUCIA GOMES MAIA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE GESTÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO- PNI, NA AV. SANTOS DUMONT, 3131- ALDEOTA.
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100001
ANA LUCIA GOMES MAIA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE GESTÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO- PNI, NA AV. SANTOS DUMONT, 3131- ALDEOTA.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 20/10/2025 |
17100005
FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS, NAS LOCALIDADES MALHADA DA AREIA E CACIMBAS, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
995,00 |
|
| 20/10/2025 |
17100004
MARIANA SOARES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DO II ENCONTRO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS) DA COADS - APRESENTAÇÃO DOS FLUXOS MUNICIPAIS DE MANEJO DE CRISE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 20/10/2025 |
15100005
FALCON SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO ALTO DOS LINOS, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE - PT 1093935-12.
|
LIQUIDADO |
752.339,42 |
|
| 20/10/2025 |
03030083
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
585,00 |
|
| 20/10/2025 |
03030080
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
782,34 |
|
| 20/10/2025 |
03020097
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
556,40 |
|
| 20/10/2025 |
02060125
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
628,94 |
|
| 20/10/2025 |
02060125
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
1.339,52 |
|
| 20/10/2025 |
02060124
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
794,04 |
|
| 20/10/2025 |
02060123
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
18.041,14 |
|
| 20/10/2025 |
02060122
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
780,00 |
|
| 20/10/2025 |
02060122
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 20/10/2025 |
02060121
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
21.844,93 |
|
| 20/10/2025 |
02060120
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
5.632,38 |
|
| 20/10/2025 |
02060056
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
626,15 |
|
| 20/10/2025 |
02060056
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0024/2025, REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
626,15 |
|
| 20/10/2025 |
02050095
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
585,00 |
|
| 20/10/2025 |
02050043
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
5.987,00 |
|
| 20/10/2025 |
02050043
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0021/2025, REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
5.987,00 |
|
| 20/10/2025 |
02010193
OI S.A. -
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS TELEFÔNICAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
65,75 |
|
| 20/10/2025 |
02010193
OI S.A. -
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTAS TELEFÔNICAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
65,75 |
|
| 20/10/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
3,74 |
|
| 20/10/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3,74 |
|
| 20/10/2025 |
01100060
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
6.349,11 |
|
| 20/10/2025 |
01100060
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.05.0042/2025, REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
6.349,11 |
|
| 20/10/2025 |
01100059
OI S.A. -
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS TELEFÔNICAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
143,56 |
|
| 20/10/2025 |
01100059
OI S.A. -
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0193/2025, REFERENTE CONTAS TELEFÔNICAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
143,56 |
|
| 20/10/2025 |
01100058
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
31.734,75 |
|
| 20/10/2025 |
01100058
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.05.0043/2025, REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
31.734,75 |
|
| 20/10/2025 |
01100057
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
201,12 |
|
| 20/10/2025 |
01100057
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.06.0058/2025, REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
201,12 |
|
| 20/10/2025 |
01100056
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,10,01-0048.
|
LIQUIDADO |
1.370,29 |
|
| 20/10/2025 |
01100055
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.01-0045,
|
LIQUIDADO |
1.041,50 |
|
| 20/10/2025 |
01100054
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.01-0046.
|
LIQUIDADO |
566,00 |
|
| 20/10/2025 |
01100053
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.01-0047.
|
LIQUIDADO |
822,05 |
|
| 20/10/2025 |
01100049
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.01-0048.
|
LIQUIDADO |
2.469,97 |
|
| 20/10/2025 |
01100041
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.01-0038.
|
LIQUIDADO |
5.494,59 |
|
| 20/10/2025 |
01090154
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DOS PSF´S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
30.498,53 |
|
| 20/10/2025 |
01090153
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
2.927,65 |
|
| 20/10/2025 |
01090152
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DO CRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
2.693,43 |
|
| 20/10/2025 |
01090151
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
1.130,74 |
|