| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/11/2025 |
02050036
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
263,77 |
|
| 25/11/2025 |
02050036
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0002/2025, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
2.900,23 |
|
| 25/11/2025 |
02050036
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0002/2025, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
263,77 |
|
| 25/11/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
30,26 |
|
| 25/11/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
71,68 |
|
| 25/11/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/11/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
71,68 |
|
| 25/11/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
30,26 |
|
| 25/11/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/11/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
5,00 |
|
| 25/11/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
5,00 |
|
| 25/11/2025 |
02010006
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
222,79 |
|
| 25/11/2025 |
02010006
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
222,79 |
|
| 25/11/2025 |
01100107
CONSTRUTORA SMART EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUTERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
9.833,00 |
|
| 25/11/2025 |
01100107
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUTERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
9.833,00 |
|
| 25/11/2025 |
01100107
CONSTRUTORA SMART EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUTERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
7.056,80 |
|
| 25/11/2025 |
01100107
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUTERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
7.056,80 |
|
| 25/11/2025 |
01100106
LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUTERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 25/11/2025 |
01100106
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUTERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 25/11/2025 |
01100098
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
7.758,90 |
|
| 25/11/2025 |
01090142
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚ [...]
|
PAGO |
6,36 |
|
| 25/11/2025 |
01090142
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.06.0101/2025, REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPO [...]
|
LIQUIDADO |
6,36 |
|
| 25/11/2025 |
01090048
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
52.535,70 |
|
| 25/11/2025 |
01090046
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 25/11/2025 |
01090046
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0010/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 25/11/2025 |
01090010
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 25/11/2025 |
01090010
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.07.0039/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 25/11/2025 |
01080104
MARIA LORRANE MOREIRA OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUTERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
7.828,33 |
|
| 25/11/2025 |
01080104
MARIA LORRANE MOREIRA OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUTERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
7.828,33 |
|
| 25/11/2025 |
01080097
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/11/2025 |
01080097
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0091/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/11/2025 |
01080051
FORTE COMERCIAL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
2.863,80 |
|
| 25/11/2025 |
01080051
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
2.863,80 |
|
| 25/11/2025 |
01070076
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
15.624,00 |
|
| 25/11/2025 |
01070069
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
4.556,64 |
|
| 25/11/2025 |
01070069
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
4.556,64 |
|
| 25/11/2025 |
01070069
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E LIMPEZA/LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDE [...]
|
LIQUIDADO |
4.556,64 |
|
| 25/11/2025 |
01070069
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0005/2025, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.556,64 |
|
| 25/11/2025 |
01070038
FERNANDA TAVARES ALVES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
6,50 |
|
| 25/11/2025 |
01070038
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
6,50 |
|
| 25/11/2025 |
01070038
FERNANDA TAVARES ALVES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
52,32 |
|
| 25/11/2025 |
01070038
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
52,32 |
|
| 25/11/2025 |
01070038
FERNANDA TAVARES ALVES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECURSO PECUNIÁRIO CORRESPONDENTE Á EQUIPARAÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA CRM-CE 22653- PROGRAMA MAIS MÉDICOS, JUNTO AO PSF SEDE III, NESTE MUNICÍPIO, CON [...]
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
| 25/11/2025 |
01070038
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0013/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
| 25/11/2025 |
01070038
FERNANDA TAVARES ALVES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECURSO PECUNIÁRIO CORRESPONDENTE Á EQUIPARAÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA CRM-CE 22653- PROGRAMA MAIS MÉDICOS, JUNTO AO PSF SEDE III, NESTE MUNICÍPIO, CON [...]
|
LIQUIDADO |
52,32 |
|
| 25/11/2025 |
01070038
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0013/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
52,32 |
|
| 25/11/2025 |
01070037
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
6,50 |
|
| 25/11/2025 |
01070037
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
69,33 |
|
| 25/11/2025 |
01070037
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0009/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
| 25/11/2025 |
01070037
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0009/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
69,33 |
|
| 25/11/2025 |
01040096
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERI [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 25/11/2025 |
01040095
EMILIA GONÇALVES AZEVEDO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
6.262,22 |
|
| 25/11/2025 |
01040095
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
6.262,22 |
|
| 25/11/2025 |
01040095
EMILIA GONÇALVES AZEVEDO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO DA LOCALIDADE ALGODÕES, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITÁRIOS, CONFORME CONVÊNIO Nº 1353/2013, ENTRE A E.C.T. [...]
|
LIQUIDADO |
6.262,22 |
|
| 25/11/2025 |
01040095
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0001/2025, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
6.262,22 |
|
| 24/11/2025 |
24110014
DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM Nº 2025.11.24-0001.
|
EMPENHADO |
457,50 |
|
| 24/11/2025 |
24110014
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM Nº 2025.11.24-0001.
|
EMPENHADO |
457,50 |
|
| 24/11/2025 |
24110013
DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO 110617, REFERENTE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES.
|
PAGO |
41.714,34 |
|
| 24/11/2025 |
24110013
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO 110617, REFERENTE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES.
|
PAGO |
41.714,34 |
|
| 24/11/2025 |
24110013
DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2022.11.24-0010.
|
LIQUIDADO |
41.714,34 |
|