lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 18/10/2024 - 17:21:18
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
28/02/2024 28020005
J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE TECIDO DE ALGODÃO E POLIESTER, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.28-0002.
EMPENHADO 3.290,35
28/02/2024 28020005
J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DE IRRF, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
EMPENHADO 230,05
28/02/2024 28020004
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 (AVISO DE LICITAÇÃO), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS OFICIA [...]
EMPENHADO 193,20
28/02/2024 28020003
MEIRIANA GOMES DA MAIA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO AUDITÓRIO DA APRECE, RUA MARIA TOMÁSIA, 230 ALDEOTA.
EMPENHADO 360,00
28/02/2024 28020002
ANTONIA DIVINA SOUSA LIMA
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA FESTA ANUAL DAS ÁRVORES 2024, NA AV. BAIRRO DIONÍSIO TORRES
LIQUIDADO 500,00
28/02/2024 28020002
ANTONIA DIVINA SOUSA LIMA
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA FESTA ANUAL DAS ÁRVORES 2024, NA AV. BAIRRO DIONÍSIO TORRES
EMPENHADO 500,00
28/02/2024 28020001
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -AMAQ
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE LICENÇA ÚNICA PARA ATIVIDADE DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
PAGO 421,12
28/02/2024 28020001
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -AMAQ
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
LICENÇA ÚNICA PARA ATIVIDADE DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
LIQUIDADO 421,12
28/02/2024 28020001
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -AMAQ
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
LICENÇA ÚNICA PARA ATIVIDADE DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
EMPENHADO 421,12
28/02/2024 27020004
ANA LÚCIA DE SOUSA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
PAGO 150,00
28/02/2024 27020003
JOÃO DE BARROS JÚNIOR
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
PAGO 150,00
28/02/2024 26020004
ANTONIA ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREI [...]
PAGO 360,00
28/02/2024 26020003
ECRISMAR FERNANDES DE ALMEIDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO UAB CEARÁ, NO AUDITÓRIO PAULO PETROLA, CAMPUS DO ITAPERI.
PAGO 360,00
28/02/2024 26020002
CARLOS FILIPE SILVA LIMA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PAA LEITE, NO TEATRO NILA SOÁREZ (5º ANDAR - UNI7), NA AVENIDA ALMIRANTE MAXIMINIANO DA FON [...]
PAGO 180,00
28/02/2024 26020001
ANTONIA GESIANA GONÇALVES LIMA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PAA LEITE, NO TEATRO NILA SOÁREZ (5º ANDAR - UNI7), NA AVENIDA ALMIRANTE MAXIMINIANO DA FON [...]
PAGO 250,00
28/02/2024 23020001
FRANCISCA PRISCILLA DUARTE DE FIGUEIREDO
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE REUNIÕES, JUNTO A APRECE E OUTROS ORGÃOS GOVERNAMENTAIS.
PAGO 3.000,00
28/02/2024 20020009
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.20-0006.
LIQUIDADO 1.024,87
28/02/2024 19020014
MÉDICI HOSPITALAR LTDA - EPP
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.19-0007 E PROCESSO Nº 25000116 [...]
PAGO 42.533,83
28/02/2024 19020013
MÉDICI HOSPITALAR LTDA - EPP
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.19-0004 E PROCESSO Nº 25000116599202328.
PAGO 12.555,20
28/02/2024 19020012
MÉDICI HOSPITALAR LTDA - EPP
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.19-0 [...]
PAGO 77.784,54
28/02/2024 19020011
MÉDICI HOSPITALAR LTDA - EPP
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.19-0 [...]
PAGO 73.388,18
28/02/2024 19020010
MÉDICI HOSPITALAR LTDA - EPP
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.0 [...]
PAGO 19.170,88
28/02/2024 15020002
F. E. SOARES DA SILVA - ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM Nº 2024.02.15-000 [...]
PAGO 17.090,80
28/02/2024 10010013
CONSTRUTORA SMART EIRELI
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
PAGO 269.089,44
28/02/2024 10010012
TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
PAGO 19.357,76
28/02/2024 09020015
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.09-0012.
LIQUIDADO 2.357,78
28/02/2024 09020014
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CREAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.09-0013.
LIQUIDADO 1.326,51
28/02/2024 09020013
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.09-0010.
LIQUIDADO 390,42
28/02/2024 09020012
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.09-0009.
LIQUIDADO 6.430,42
28/02/2024 09020011
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.09-0008.
LIQUIDADO 1.350,12
28/02/2024 09020009
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.09-0005.
LIQUIDADO 6.689,59
28/02/2024 09020008
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.09-0003.
LIQUIDADO 32.201,34
28/02/2024 09020007
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.09-0002.
LIQUIDADO 2.757,89
28/02/2024 09020006
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.09-0011
LIQUIDADO 1.908,65
28/02/2024 09020005
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.09-0001.
LIQUIDADO 7.998,00
28/02/2024 09020004
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.09-0006.
LIQUIDADO 22.746,48
28/02/2024 09020003
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.09-0007.
LIQUIDADO 21.556,83
28/02/2024 02010217
SX LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
LIQUIDADO 166.078,70
28/02/2024 02010217
SX LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
LIQUIDADO 207.665,24
28/02/2024 02010173
FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - PSF
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 028/2023, DE 18 DE SETEMBRO DE 2023.
LIQUIDADO 49.291,40
28/02/2024 02010172
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 028/2023, DE 18 DE SETEMBRO DE 2023.
LIQUIDADO 61.643,80
28/02/2024 02010160
BANCO BRADESCO S.A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚB [...]
PAGO 4,24
28/02/2024 02010160
BANCO BRADESCO S.A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS À MUNI [...]
LIQUIDADO 4,24
28/02/2024 02010084
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS, CONFORME PARCELAMENTO GPS PRT 622467620.
PAGO 5.177,51
28/02/2024 02010084
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS, CONFORME PARCELAMENTO GPS PRT 622467620.
LIQUIDADO 5.177,51
28/02/2024 02010024
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 12,00
28/02/2024 02010024
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 12,00
28/02/2024 02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 342,07
28/02/2024 02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 342,07
28/02/2024 02010006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 1,88
28/02/2024 02010006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 1,88
28/02/2024 02010005
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 36,00
28/02/2024 02010005
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 12,00
28/02/2024 02010005
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 36,00
28/02/2024 02010005
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 12,00
28/02/2024 02010003
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 12,00
28/02/2024 02010003
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 12,00
28/02/2024 02010002
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 36,00
28/02/2024 02010002
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 36,00
27/02/2024 27020009
BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA DA LOCALIDADE SÃO MIGUEL NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
EMPENHADO 93.461,01

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