Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
05/07/2024 |
01040139
ANTONIO GUILHERME ALVES RODRIGUES
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITOR, JUNTO AO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO [...]
|
PAGO |
425,00 |
|
05/07/2024 |
01040139
ANTONIO GUILHERME ALVES RODRIGUES
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITOR, JUNTO AO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
425,00 |
|
05/07/2024 |
01040138
ANA LUISA SOARES NEVES
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA, JUNTO AO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
PAGO |
425,00 |
|
05/07/2024 |
01040138
ANA LUISA SOARES NEVES
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA, JUNTO AO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
425,00 |
|
05/07/2024 |
01040137
GIRLENE LEITE DE MACEDO LIMA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA, JUNTO AO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
PAGO |
425,00 |
|
05/07/2024 |
01040137
GIRLENE LEITE DE MACEDO LIMA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA, JUNTO AO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
425,00 |
|
05/07/2024 |
01040133
JESSICA ELIAS PEREIRA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA, JUNTO AO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
05/07/2024 |
01040133
JESSICA ELIAS PEREIRA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA, JUNTO AO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
05/07/2024 |
01040098
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
2.102,49 |
|
05/07/2024 |
01040098
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
3.782,09 |
|
05/07/2024 |
01040090
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
46,88 |
|
05/07/2024 |
01040090
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0002/2024, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
46,88 |
|
05/07/2024 |
01040041
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME PROCESSO Nº 25000116 [...]
|
PAGO |
7.188,00 |
|
05/07/2024 |
01040041
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME PROCESSO Nº 25000116 [...]
|
PAGO |
4.492,50 |
|
05/07/2024 |
01040008
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
04/07/2024 |
04070013
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 026/2024 (AVISO DE LICITAÇÃO), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS [...]
|
EMPENHADO |
699,80 |
|
04/07/2024 |
04070012
J R COELHO TAVARES - ME
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA E EMULSÃO ASFÁLTICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N [...]
|
EMPENHADO |
4.272.634,98 |
|
04/07/2024 |
04070011
MANOEL EDUARDO HONORATO DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 0001640-37.2000.8.06.0150 DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TAUÁ-CE.
|
PAGO |
5.519,79 |
|
04/07/2024 |
04070011
MANOEL EDUARDO HONORATO DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ORDEM JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 0001640-37.2000.8.06.0150 DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TAUÁ-CE.
|
LIQUIDADO |
5.519,79 |
|
04/07/2024 |
04070011
MANOEL EDUARDO HONORATO DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ORDEM JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 0001640-37.2000.8.06.0150 DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TAUÁ-CE.
|
EMPENHADO |
5.519,79 |
|
04/07/2024 |
04070010
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.07.04-0003.
|
EMPENHADO |
127,00 |
|
04/07/2024 |
04070009
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.07.04-0007
|
EMPENHADO |
889,00 |
|
04/07/2024 |
04070008
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.07.04-0005.
|
EMPENHADO |
127,00 |
|
04/07/2024 |
04070007
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.05-0008 E PROCESSO Nº 25000116599202328.
|
EMPENHADO |
1.016,00 |
|
04/07/2024 |
04070006
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.07.04-0004.
|
EMPENHADO |
3.175,00 |
|
04/07/2024 |
04070005
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.07.04-0008.
|
EMPENHADO |
762,00 |
|
04/07/2024 |
04070004
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.07.04-0002.
|
EMPENHADO |
1.905,00 |
|
04/07/2024 |
04070003
JOÃO DE BARROS JÚNIOR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
04/07/2024 |
04070003
JOÃO DE BARROS JÚNIOR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
04/07/2024 |
04070002
ANA LÚCIA DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
04/07/2024 |
04070001
ROZIMEIRE VIEIRA PEREIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, AV. ALMIRANTE BARROSO, 600 - PRAIA DE IRACEMA.
|
PAGO |
360,00 |
|
04/07/2024 |
04070001
ROZIMEIRE VIEIRA PEREIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, AV. ALMIRANTE BARROSO, 600 - PRAIA DE IRACEMA.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
04/07/2024 |
04070001
ROZIMEIRE VIEIRA PEREIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, AV. ALMIRANTE BARROSO, 600 - PRAIA DE IRACEMA.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
04/07/2024 |
03070007
MARIA JESSICA VALE CAVALCANTE
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE IGUATU-CE, PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO CORRAJ, NA RUA PROF. JOÃO COELHO, 252, JARDIM.
|
PAGO |
160,00 |
|
04/07/2024 |
03070001
ANTONIA DIVINA SOUSA LIMA
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE IGUATU-CE, PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO CORRAJ, NA RUA PROF. JOÃO COELHO, 252, JARDIM.
|
PAGO |
300,00 |
|
04/07/2024 |
03060093
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MESAS COM CADEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.06.03-0042.
|
LIQUIDADO |
396,28 |
|
04/07/2024 |
03060091
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE MESAS, ESTANTES E ARMÁRIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.06.03-0043.
|
LIQUIDADO |
4.364,98 |
|
04/07/2024 |
03060085
FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - PSF
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO - PSF, NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.
|
PAGO |
4.494,35 |
|
04/07/2024 |
03060084
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO - PSF.
|
PAGO |
20.915,14 |
|
04/07/2024 |
03060083
FOLHA DE PAGAMENTO ACS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
2.428,64 |
|
04/07/2024 |
03060081
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL CRECHE, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
28.021,91 |
|
04/07/2024 |
03060081
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL CRECHE, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
140.014,59 |
|
04/07/2024 |
03060080
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO - PSF.
|
PAGO |
75.525,24 |
|
04/07/2024 |
03060077
FOLHA DE PAGAMENTO -CRAS
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS).
|
PAGO |
4.863,15 |
|
04/07/2024 |
03060051
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID PLACA SAU-5G45, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
3.354,01 |
|
04/07/2024 |
03060050
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID PLACA SAU-4J25, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
3.561,31 |
|
04/07/2024 |
02050095
FRANCISCO GADELHO NORONHA ARAÚJO LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010115/2024, REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLI [...]
|
LIQUIDADO |
495,00 |
|
04/07/2024 |
02050079
FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB-70%)
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB /70%.
|
PAGO |
50.938,70 |
|
04/07/2024 |
02050079
FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB-70%)
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB /70%.
|
PAGO |
219.438,92 |
|
04/07/2024 |
02050077
FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB - 30%)
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB /30%.
|
PAGO |
6.734,38 |
|
04/07/2024 |
02050077
FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB - 30%)
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB /30%.
|
PAGO |
11.994,09 |
|
04/07/2024 |
02050060
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS.
|
PAGO |
8.841,48 |
|
04/07/2024 |
02010160
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚB [...]
|
PAGO |
2,12 |
|
04/07/2024 |
02010160
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS À MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2,12 |
|
04/07/2024 |
02010032
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
11,72 |
|
04/07/2024 |
02010032
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
04/07/2024 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
11,72 |
|
04/07/2024 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
04/07/2024 |
01040135
FRANCISCO GADELHO NORONHA ARAÚJO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010114/2024, REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
2.310,00 |
|
04/07/2024 |
01040134
FRANCISCO GADELHO NORONHA ARAÚJO LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010112/2024, REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.897,00 |
|