| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
02060117
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
13.989,25 |
|
| 10/10/2025 |
02060117
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
26.073,68 |
|
| 10/10/2025 |
02060027
ANTONIA VIVIANE GONÇALVES VIEIRA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
PAGO |
425,00 |
|
| 10/10/2025 |
02060027
ANTONIA VIVIANE GONÇALVES VIEIRA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
425,00 |
|
| 10/10/2025 |
02050092
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
8.264,02 |
|
| 10/10/2025 |
02050091
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30%, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
3.219,36 |
|
| 10/10/2025 |
02050091
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30%, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
5.061,54 |
|
| 10/10/2025 |
02050086
FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB - 30%)
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB /30%.
|
PAGO |
3.837,93 |
|
| 10/10/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
13,23 |
|
| 10/10/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
13,23 |
|
| 10/10/2025 |
02010003
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
71,10 |
|
| 10/10/2025 |
02010003
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
71,10 |
|
| 10/10/2025 |
01100021
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE LIMP [...]
|
LIQUIDADO |
5.184,80 |
|
| 10/10/2025 |
01100018
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE LIMPEZA/ LAVAGEM, FUNILA [...]
|
LIQUIDADO |
402,00 |
|
| 10/10/2025 |
01100014
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS, CONFORME PARCELAMENTO PEM E.C Nº 113/2021.
|
PAGO |
7.161,05 |
|
| 10/10/2025 |
01100014
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.05.0068/2025, REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS, CONFORME PARCELAMENTO PEM E.C Nº 113 [...]
|
LIQUIDADO |
7.161,05 |
|
| 10/10/2025 |
01100013
APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE SUBVENÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA A ENTIDADE (APRECE).
|
PAGO |
2.172,00 |
|
| 10/10/2025 |
01100013
APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SUBVENÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA A ENTIDADE (APRECE).
|
LIQUIDADO |
2.172,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090147
PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE MUNICIPAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2018, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2018 E DECRETO Nº 012/2019 DE 29 DE JANEIRO DE 2019.
|
PAGO |
21.250,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090146
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNIICPAL Nº 014/2018, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2018 E DECRETO Nº 018/2019 DE 11 DE MARÇO DE 2019.
|
PAGO |
95.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090145
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
10.000,72 |
|
| 10/10/2025 |
01090145
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
6.360,88 |
|
| 10/10/2025 |
01090145
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
1,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090145
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
27.004,36 |
|
| 10/10/2025 |
01090144
ANTONIO VITOR RODRIGUES DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITOR, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090144
ANTONIO VITOR RODRIGUES DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITOR, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090143
MARIA JULIANA COSTA MENESES
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
PAGO |
425,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090143
MARIA JULIANA COSTA MENESES
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
425,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090142
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚ [...]
|
PAGO |
4,24 |
|
| 10/10/2025 |
01090142
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.06.0101/2025, REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPO [...]
|
LIQUIDADO |
4,24 |
|
| 10/10/2025 |
01090138
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
22.104,78 |
|
| 10/10/2025 |
01090138
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
4.445,56 |
|
| 10/10/2025 |
01090137
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
65.086,78 |
|
| 10/10/2025 |
01090136
B. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES, EM FUNÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, [...]
|
PAGO |
109.519,38 |
|
| 10/10/2025 |
01090135
SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (COM MOTORISTA/OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE), [...]
|
PAGO |
22.608,76 |
|
| 10/10/2025 |
01090129
FOLHA DE PAGAMENTO ACS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
2.610,96 |
|
| 10/10/2025 |
01090127
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
12.242,96 |
|
| 10/10/2025 |
01090124
ALINE COSTA SOUSA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090124
ALINE COSTA SOUSA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090123
GIRLENE LEITE DE MACEDO LIMA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
PAGO |
425,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090123
GIRLENE LEITE DE MACEDO LIMA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
425,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090122
MARCIANA NOBREGA GONÇALVES COUTINHO
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
PAGO |
425,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090122
MARCIANA NOBREGA GONÇALVES COUTINHO
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
425,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090121
MARIA PALOMA CAVALCANTE RODRIGUES
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
PAGO |
425,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090121
MARIA PALOMA CAVALCANTE RODRIGUES
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
425,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090120
MARIA QUELIVÂNIA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
PAGO |
425,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090120
MARIA QUELIVÂNIA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
425,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090119
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL CRECHE, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
27.561,54 |
|
| 10/10/2025 |
01090118
FOLHA DE PAG. ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
4.580,72 |
|
| 10/10/2025 |
01090117
FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB-70%)
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB /70%.
|
PAGO |
60.451,04 |
|
| 10/10/2025 |
01090112
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE DESENV.RURAL)
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
1.305,48 |
|
| 10/10/2025 |
01090111
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE GOVERNO)
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
9.108,52 |
|
| 10/10/2025 |
01090097
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090097
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
5.933,45 |
|
| 10/10/2025 |
01090097
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.08.0050/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE QUITERIAN [...]
|
LIQUIDADO |
16.642,34 |
|
| 10/10/2025 |
01090051
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES, DESTINADOS AOS CARROS-PIPAS, QUE ABASTENCEM EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE,
|
LIQUIDADO |
4.882,50 |
|
| 10/10/2025 |
01090051
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES, DESTINADOS AOS CARROS-PIPAS, QUE ABASTENCEM EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE,
|
LIQUIDADO |
6.998,25 |
|
| 10/10/2025 |
01090051
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES, DESTINADOS AOS CARROS-PIPAS, QUE ABASTENCEM EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE,
|
LIQUIDADO |
4.557,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090048
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
43.909,95 |
|
| 10/10/2025 |
01090048
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.07.0030/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
42.607,95 |
|