despesas extra.

Lista de despesas extra

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LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 2437 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/11/2025 - 16:34:56
Identificação da despesa extra
Fornecedor
Orgão
Histórico
Código
Descrição
Valor (R$) Mais
DESPESA EXTRA: 01070126 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL (SERVIÇOS PRESTADOS)
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100070000
IRRF
21.821,76
DESPESA EXTRA: 01070127 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ACS
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100070000
IRRF
15,00
DESPESA EXTRA: 01070128 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100070000
IRRF
4.273,47
DESPESA EXTRA: 01070129 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100070000
IRRF
1.220,08
DESPESA EXTRA: 01070130 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - PSF
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100070000
IRRF
10.288,19
DESPESA EXTRA: 01070131 - DATA: 01/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS
1.894,60
DESPESA EXTRA: 01070132 - DATA: 01/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
14 - GABINETE DO VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS
2.625,00
DESPESA EXTRA: 01070133 - DATA: 01/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS
621,87
DESPESA EXTRA: 01070134 - DATA: 01/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS
779,20
DESPESA EXTRA: 01070135 - DATA: 01/07/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100000021
CONTRIBUIÇÃO SSPMI
121,05
DESPESA EXTRA: 01070136 - DATA: 01/07/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100000021
CONTRIBUIÇÃO SSPMI
18,21
DESPESA EXTRA: 01070137 - DATA: 01/07/2025
BANCO DO BRADESCO
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS
803,08
DESPESA EXTRA: 01070138 - DATA: 01/07/2025
BANCO DO BRADESCO
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS
653,34
DESPESA EXTRA: 01070139 - DATA: 01/07/2025
BANCO DO BRADESCO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS
6.316,53
DESPESA EXTRA: 01070140 - DATA: 01/07/2025
BANCO DO BRADESCO
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS
477,73
DESPESA EXTRA: 01070141 - DATA: 01/07/2025
BANCO DO BRADESCO
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS
360,24
DESPESA EXTRA: 01070142 - DATA: 01/07/2025
SIATRANS-CE SIND. DOS AGENTES MUN. DE TRANSITO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100000070
SIATRANS-CE
212,52
DESPESA EXTRA: 01070143 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE ELAINE CRISTINA DE DEUS SILVA
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
262,61
DESPESA EXTRA: 01070144 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO (GABINETE DO PREFEITO)
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE MARIA PEREIRA DE SOUZA.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
455,40
DESPESA EXTRA: 01070145 - DATA: 01/07/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100000021
CONTRIBUIÇÃO SSPMI
18,21
DESPESA EXTRA: 01070146 - DATA: 01/07/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100000021
CONTRIBUIÇÃO SSPMI
81,81
DESPESA EXTRA: 01070147 - DATA: 01/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS
280,01
DESPESA EXTRA: 01070148 - DATA: 01/07/2025
BANCO DO BRADESCO
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS
847,69
DESPESA EXTRA: 01070149 - DATA: 01/07/2025
BANCO DO BRADESCO
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS
490,55
DESPESA EXTRA: 01070150 - DATA: 01/07/2025
BANCO DO BRADESCO
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS
1.718,70
DESPESA EXTRA: 01070151 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100000046
FALTAS
88,34
DESPESA EXTRA: 01070152 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100070000
IRRF
436,79
DESPESA EXTRA: 01070153 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100070000
IRRF
195,26
DESPESA EXTRA: 30060089 - DATA: 30/06/2025
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
14 - GABINETE DO VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE INSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
2.824,24
DESPESA EXTRA: 30060086 - DATA: 30/06/2025
BANCO DO BRADESCO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS
11.173,98

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