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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 7538 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/11/2024 - 16:17:33
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 03070033 - DATA: 03/07/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
1.738,55 0,00 0,00
EMPENHO: 03070034 - DATA: 03/07/2024
BANCO DO BRADESCO
SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
3.406,90 0,00 0,00
EMPENHO: 03070035 - DATA: 03/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
2.732,44 0,00 0,00
EMPENHO: 03070036 - DATA: 03/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - PSF
SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
821,29 0,00 0,00
EMPENHO: 03070037 - DATA: 03/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL (SERVIÇOS PRESTADOS)
SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
18.488,48 0,00 0,00
EMPENHO: 03070038 - DATA: 03/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EM SAÚDE (SERVIÇOS PREST)
SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
13,20 0,00 0,00
EMPENHO: 03070039 - DATA: 03/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
762,48 0,00 0,00
EMPENHO: 03070040 - DATA: 03/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE
SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
222,65 0,00 0,00
EMPENHO: 03070041 - DATA: 03/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE
SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
75,64 0,00 0,00
EMPENHO: 03070042 - DATA: 03/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
222,65 0,00 0,00
EMPENHO: 03070043 - DATA: 03/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS (SERV. PRESTADOS)
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
24,45 0,00 0,00
EMPENHO: 03070044 - DATA: 03/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO -CRAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
247,85 0,00 0,00
EMPENHO: 03070045 - DATA: 03/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
222,65 0,00 0,00
EMPENHO: 03070046 - DATA: 03/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - CREAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
3,45 0,00 0,00
EMPENHO: 03070047 - DATA: 03/07/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
1.894,60 0,00 0,00
EMPENHO: 03070048 - DATA: 03/07/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SECRETRARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
621,87 0,00 0,00
EMPENHO: 03070049 - DATA: 03/07/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GABINETE DO VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
1.168,52 0,00 0,00
EMPENHO: 03070050 - DATA: 03/07/2024
BANCO DO BRADESCO
SECRETRARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
679,81 0,00 0,00
EMPENHO: 03070051 - DATA: 03/07/2024
BANCO DO BRADESCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
6.443,49 0,00 0,00
EMPENHO: 03070010 - DATA: 03/07/2024
J G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR DIVERSOS SERVIÇOS DE REFORMA NO PRÉDIO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS/CE.
26.700,70 26.700,70 26.700,70
EMPENHO: 03070011 - DATA: 03/07/2024
MANOEL P. DE MELO NETO - ME
SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA STRADA PLACA POT-7378 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI [...]
2.073,00 2.073,00 2.073,00
EMPENHO: 02070014 - DATA: 02/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB - 30%)
FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE FMSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
5.320,50 0,00 0,00
EMPENHO: 02070016 - DATA: 02/07/2024
FOLHA DE PAG. ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA
FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE FMSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
11.384,49 0,00 0,00
EMPENHO: 02070001 - DATA: 02/07/2024
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA
SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CESSÃO DE USO DE CILINDRO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA [...]
8.057,30 8.057,30 8.057,30
EMPENHO: 02070002 - DATA: 02/07/2024
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024 (EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTA [...]
345,00 345,00 345,00
EMPENHO: 02070003 - DATA: 02/07/2024
ANA LÚCIA DE SOUSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
150,00 150,00 150,00
EMPENHO: 02070004 - DATA: 02/07/2024
JOÃO DE BARROS JÚNIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
150,00 150,00 150,00
EMPENHO: 02070018 - DATA: 02/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB-70%)
FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE FMSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
110.922,46 0,00 0,00
EMPENHO: 02070020 - DATA: 02/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE
FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE FMSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
62.867,32 0,00 0,00
EMPENHO: 02070022 - DATA: 02/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMÍLIA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE FMSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
790,72 0,00 0,00

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