Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
23/10/2024 |
23100001
CAROLINA MOURA DE ARAÚJO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DA MISSÃO TÉCNICA DO CARIRI, PARA O SIARÁ TECH SUMMIT, NA RUA PADRE MORORÓ, 285 - NOVA TERRA.
|
PAGO |
200,00 |
|
23/10/2024 |
23100001
CAROLINA MOURA DE ARAÚJO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VIAGEM À CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DA MISSÃO TÉCNICA DO CARIRI, PARA O SIARÁ TECH SUMMIT, NA RUA PADRE MORORÓ, 285 - NOVA TERRA.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
23/10/2024 |
23100001
CAROLINA MOURA DE ARAÚJO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VIAGEM À CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DA MISSÃO TÉCNICA DO CARIRI, PARA O SIARÁ TECH SUMMIT, NA RUA PADRE MORORÓ, 285 - NOVA TERRA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
23/10/2024 |
22100012
ANA LÚCIA DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
PAGO |
150,00 |
|
23/10/2024 |
22100011
JOÃO DE BARROS JÚNIOR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
PAGO |
150,00 |
|
23/10/2024 |
22100010
CREA - CE..
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE ART REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO, NA LADEIRA DO SIPUEIRO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
262,55 |
|
23/10/2024 |
22100007
JOSÉ ÍTALO ALVES COSTA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PT 1096674-91, JUNTO À CEF NO ESCRITÓRIO DA VERTA PROJETOS, NA AV. ANTONIO SALES, 1317 - JOA [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
23/10/2024 |
22100006
ANTONIA ADENILCE ARCENO LIMA RODRIGUES
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NA AV. WASHINGTON SOARES, 4335.
|
PAGO |
750,00 |
|
23/10/2024 |
22100004
RITA ARAÚJO CAVALCANTE BESERRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONTROLE DE ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS, NO AUDITÓRIO DA COADS, NA RUA FIRMINO ROSA - CENTR [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
23/10/2024 |
22100003
PATRICIA OLIVEIRA LACERDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONTROLE DE ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS, NO AUDITÓRIO DA COADS, NA RUA FIRMINO ROSA - CENTR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
23/10/2024 |
22100002
MARIA CLEUDENIR COSTA BENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONTROLE DE ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS, NO AUDITÓRIO DA COADS, NA RUA FIRMINO ROSA - CENTR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
23/10/2024 |
22100001
ADRIAN GONZALEZ PITA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONTROLE DE ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS, NO AUDITÓRIO DA COADS, NA RUA FIRMINO ROSA - CENTR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
23/10/2024 |
18100008
VM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DO SIOPS, REFERENTE AO 4º BIMESTRE DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
23/10/2024 |
18100003
ANTONIA DIVINA SOUSA LIMA
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, JUNTO À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO CEARÁ, NA AV. PONTES VIEIRA, 2666 - DIONÍSIO TORRES [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
23/10/2024 |
16100003
F. E. SOARES DA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM Nº 2024.10.16-003 [...]
|
PAGO |
23.773,30 |
|
23/10/2024 |
15100003
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAIS E LAUDOS TÉ [...]
|
PAGO |
1.854,27 |
|
23/10/2024 |
08100022
SOMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM Nº 2024.10.08-0033.
|
PAGO |
19.274,80 |
|
23/10/2024 |
08100021
SOMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM Nº 2024.10.08-0031.
|
PAGO |
9.820,74 |
|
23/10/2024 |
08100020
SOMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM Nº 2024.10.08-0032.
|
PAGO |
33.338,78 |
|
23/10/2024 |
08100019
SOMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM Nº 2024.10.08-0034.
|
PAGO |
16.830,42 |
|
23/10/2024 |
08100018
LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA E CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE [...]
|
PAGO |
13.630,05 |
|
23/10/2024 |
08100017
LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA E CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CO [...]
|
PAGO |
12.520,38 |
|
23/10/2024 |
08100016
LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA E CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM [...]
|
PAGO |
14.985,58 |
|
23/10/2024 |
08100015
LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA E CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE [...]
|
PAGO |
31.104,28 |
|
23/10/2024 |
08100013
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E PNEUS, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA [...]
|
PAGO |
1.389,00 |
|
23/10/2024 |
08100012
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.10.08-0011.
|
PAGO |
11.650,00 |
|
23/10/2024 |
08100011
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, CÂMARAS DE AR, PNEUS E PROTETORES, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - [...]
|
PAGO |
17.049,90 |
|
23/10/2024 |
08100010
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, CAMARAS DE AR, PNEUS E PROTETORES, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORM [...]
|
PAGO |
23.816,90 |
|
23/10/2024 |
08100009
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E LIMPEZA/LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM [...]
|
PAGO |
990,00 |
|
23/10/2024 |
08100008
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E LIMPEZA/LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS [...]
|
PAGO |
5.994,75 |
|
23/10/2024 |
08100007
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E LIMPEZA/LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CO [...]
|
PAGO |
1.912,00 |
|
23/10/2024 |
08100006
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E LIMPEZA/LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDE [...]
|
PAGO |
1.037,00 |
|
23/10/2024 |
08100005
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E LIMPEZA/LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM N [...]
|
PAGO |
5.126,90 |
|
23/10/2024 |
04100004
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA/LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM Nº 2024.10.04-0018.
|
PAGO |
2.823,20 |
|
23/10/2024 |
02090068
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
23/10/2024 |
02090068
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.05.0049/2024, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
23/10/2024 |
02010166
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
113,92 |
|
23/10/2024 |
02010166
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
113,92 |
|
23/10/2024 |
02010160
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚB [...]
|
PAGO |
4,24 |
|
23/10/2024 |
02010160
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS À MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
4,24 |
|
23/10/2024 |
02010140
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO REGISTRO DE REMESSA DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
22,60 |
|
23/10/2024 |
02010140
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO REGISTRO DE REMESSA DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
22,60 |
|
23/10/2024 |
01100059
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
31,45 |
|
23/10/2024 |
01100059
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03.06.0039/2024, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
31,45 |
|
23/10/2024 |
01100058
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
4.061,54 |
|
23/10/2024 |
01100058
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.05.0031/2024, REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
4.061,54 |
|
23/10/2024 |
01100057
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
834,16 |
|
23/10/2024 |
01100057
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.05.0032/2024, REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
834,16 |
|
23/10/2024 |
01100056
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
214,97 |
|
23/10/2024 |
01100056
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.07.0093/2024, REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
214,97 |
|
23/10/2024 |
01100055
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
24.301,61 |
|
23/10/2024 |
01100055
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03.06.0066/2024, REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
24.301,61 |
|
23/10/2024 |
01100054
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
768,57 |
|
23/10/2024 |
01100054
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0166/2024, REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
768,57 |
|
23/10/2024 |
01100053
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
759,20 |
|
23/10/2024 |
01100053
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03.06.0064/2024, REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
759,20 |
|
23/10/2024 |
01100037
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ, TRI [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
23/10/2024 |
01100036
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ, TRI [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
23/10/2024 |
01100035
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ, TRI [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
23/10/2024 |
01100034
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDER [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|