Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
20/03/2025 |
02010028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
317,69 |
|
20/03/2025 |
02010027
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
3.443,46 |
|
20/03/2025 |
02010027
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
3.443,46 |
|
20/03/2025 |
02010026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
2.857,96 |
|
20/03/2025 |
02010026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
2.857,96 |
|
20/03/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
24.175,60 |
|
20/03/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
24.175,60 |
|
20/03/2025 |
02010023
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
423,96 |
|
20/03/2025 |
02010023
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
423,96 |
|
20/03/2025 |
02010022
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
16.797,28 |
|
20/03/2025 |
02010022
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
16.797,28 |
|
20/03/2025 |
02010021
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
629,23 |
|
20/03/2025 |
02010021
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
629,23 |
|
20/03/2025 |
02010020
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
49.528,82 |
|
20/03/2025 |
02010020
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
49.528,82 |
|
20/03/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
9,21 |
|
20/03/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
9,21 |
|
20/03/2025 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
25,38 |
|
20/03/2025 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
20/03/2025 |
02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA - LC 198/23.
|
PAGO |
5,28 |
|
20/03/2025 |
02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
2.622,02 |
|
20/03/2025 |
02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
0,29 |
|
20/03/2025 |
02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
0,29 |
|
20/03/2025 |
02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
2.622,02 |
|
20/03/2025 |
02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
5,28 |
|
19/03/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
8,45 |
|
19/03/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
8,45 |
|
18/03/2025 |
18030006
JOSÉ VALDEIR ROLIM DE SENA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 PARES DE REDE OFICIAL PARA TRAVES DE CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
2.040,00 |
|
18/03/2025 |
18030006
JOSÉ VALDEIR ROLIM DE SENA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 PARES DE REDE OFICIAL PARA TRAVES DE CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
EMPENHADO |
2.040,00 |
|
18/03/2025 |
18030005
MARIA CLEUDENIR COSTA BENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, NA AV. WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ.
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
18/03/2025 |
18030005
MARIA CLEUDENIR COSTA BENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, NA AV. WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ.
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
18/03/2025 |
18030004
SOCORRO SOARES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, NA AV. WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ.
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
18/03/2025 |
18030004
SOCORRO SOARES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, NA AV. WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ.
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
18/03/2025 |
18030003
JOELMA MACHADO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, NA AV. WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
18/03/2025 |
18030003
JOELMA MACHADO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, NA AV. WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
18/03/2025 |
18030002
MARIA LURDINEIDE SOARES DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, NA AV. WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ.
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
18/03/2025 |
18030002
MARIA LURDINEIDE SOARES DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, NA AV. WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ.
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
18/03/2025 |
18030001
RAFAEL PEREIRA DE FIGUEIREDO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, NA AV. WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
18/03/2025 |
18030001
RAFAEL PEREIRA DE FIGUEIREDO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, NA AV. WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
18/03/2025 |
17030005
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CESSÃO DE SERVIDOR/DEDUÇÃO MENSAL- PROCESSO Nº 00323720/2021 DO SERVIDOR PEDRO ALVES NETO, MATRÍCULA 169105-1-1, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO C [...]
|
PAGO |
7.644,16 |
|
18/03/2025 |
17030002
MARIA LURDINEIDE SOARES DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE SOBRAL-CE, PARTICIPAR DO I ENCONTRO LOCORREGIONAL DE 2025 DO PMMB DA ESP-VSA, NO AUDITÓRIO MÍRIA CAMPOS, AV. JOHN SANFORD, 1320- JUNCO.
|
PAGO |
100,00 |
|
18/03/2025 |
17030001
JOELMA MACHADO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE SOBRAL-CE, PARTICIPAR DO I ENCONTRO LOCORREGIONAL DE 2025 DO PMMB DA ESP-VSA, NO AUDITÓRIO MÍRIA CAMPOS, AV. JOHN SANFORD, 1320- JUNCO.
|
PAGO |
150,00 |
|
18/03/2025 |
15010015
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
2.621,23 |
|
18/03/2025 |
15010015
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
6.510,00 |
|
18/03/2025 |
15010014
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
7.929,18 |
|
18/03/2025 |
15010014
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
10.350,90 |
|
18/03/2025 |
15010013
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
28.025,55 |
|
18/03/2025 |
15010013
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
38.148,60 |
|
18/03/2025 |
14030043
L RODRIGUES VIEIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE URNAS FÚNEBRES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE CO [...]
|
LIQUIDADO |
10.362,00 |
|
18/03/2025 |
12030003
COSEMS - CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE INSCRIÇÃO DO SRA. MARIA CLEUDEMIR COSTA BENTO- CPF: 044.632.413-24, COORDENADORA EPIDEMIOLOGIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, PARA PARTICIPAR DO XXII CONGR [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
18/03/2025 |
10030013
SECRETARIA DE POLÍTICA AGRICOLA SPA MA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS Á SAFRA 2024/2025. DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
7.092,00 |
|
18/03/2025 |
10030013
SECRETARIA DE POLÍTICA AGRICOLA SPA MA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS Á SAFRA 2024/2025. DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
7.092,00 |
|
18/03/2025 |
10030008
GRAÇA MARIA DE MORAIS AGUIAR E SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, A CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA EDUCACIONAL INCLUSIVO.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
18/03/2025 |
07030008
CENTRAL ATACADISTA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.0 [...]
|
PAGO |
31.335,06 |
|
18/03/2025 |
07030007
CENTRAL ATACADISTA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.03.07-0006.
|
PAGO |
22.911,87 |
|
18/03/2025 |
07030006
DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA 2025.03.07-0005.
|
PAGO |
696,02 |
|
18/03/2025 |
07030005
DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.03.07-0 [...]
|
PAGO |
102.750,96 |
|
18/03/2025 |
06030005
DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.0 [...]
|
PAGO |
57.181,99 |
|
18/03/2025 |
06030004
DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.0 [...]
|
PAGO |
10.975,61 |
|
18/03/2025 |
03030050
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO N º 15010015/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LI [...]
|
LIQUIDADO |
2.196,17 |
|