Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
28/02/2025 |
02010098
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE GOVERNO)
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
10.308,60 |
|
28/02/2025 |
02010097
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANÇAS)
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
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PAGO |
21.046,00 |
|
28/02/2025 |
02010097
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANÇAS)
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
5.500,00 |
|
28/02/2025 |
02010096
FOLHA DE PAGAMENTO (GABINETE DO PREFEITO)
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
15.000,00 |
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28/02/2025 |
02010096
FOLHA DE PAGAMENTO (GABINETE DO PREFEITO)
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
38.600,00 |
|
28/02/2025 |
02010095
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS DOS APOSENTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS.
|
PAGO |
952.458,96 |
|
28/02/2025 |
02010095
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
VENCIMENTOS/SALÁRIOS DOS APOSENTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS.
|
LIQUIDADO |
158.097,22 |
|
28/02/2025 |
02010094
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS.
|
PAGO |
108.035,26 |
|
28/02/2025 |
02010094
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS.
|
LIQUIDADO |
7.112,88 |
|
28/02/2025 |
02010093
FOLHA DE PAGAMENTO - FMSS
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS.
|
PAGO |
6.000,21 |
|
28/02/2025 |
02010085
FRANCISCO GADELHO NORONHA ARAÚJO LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.897,00 |
|
28/02/2025 |
02010084
FRANCISCO GADELHO NORONHA ARAÚJO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
2.474,00 |
|
28/02/2025 |
02010083
FRANCISCO GADELHO NORONHA ARAÚJO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.732,00 |
|
28/02/2025 |
02010082
FRANCISCO GADELHO NORONHA ARAÚJO LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
495,00 |
|
28/02/2025 |
02010081
GIORDANO MOTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAZADOS EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
7.750,00 |
|
28/02/2025 |
02010080
GIORDANO MOTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAZADOS EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
7.750,00 |
|
28/02/2025 |
02010073
A AMARO F DA SILVA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.572/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO DE RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
1.410,00 |
|
28/02/2025 |
02010057
Z. M. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
28/02/2025 |
02010056
Z. M. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
28/02/2025 |
02010055
Z. M. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
28/02/2025 |
02010054
Z. M. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
28/02/2025 |
02010053
Z. M. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA O FUNDO MUNIICPAL DE SEGURIDADE SOCIAL. DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
28/02/2025 |
02010052
Z. M. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
28/02/2025 |
02010031
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS, CONFORME PARCELAMENTO GPS PRT 622467620.
|
PAGO |
5.533,31 |
|
28/02/2025 |
02010031
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS, CONFORME PARCELAMENTO GPS PRT 622467620.
|
LIQUIDADO |
5.533,31 |
|
28/02/2025 |
02010030
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS, CONFORME PARCELAMENTO PEM E.C Nº 113/2021.
|
PAGO |
12.373,00 |
|
28/02/2025 |
02010030
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS, CONFORME PARCELAMENTO PEM E.C Nº 113/2021.
|
LIQUIDADO |
12.373,00 |
|
28/02/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
5,58 |
|
28/02/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
5,58 |
|
28/02/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
28/02/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
28/02/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
28/02/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
28/02/2025 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
28/02/2025 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
28/02/2025 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
28/02/2025 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
28/02/2025 |
02010014
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
28/02/2025 |
02010014
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
28/02/2025 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
28/02/2025 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
28/02/2025 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
22,69 |
|
28/02/2025 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
22,69 |
|
28/02/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
28/02/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
28/02/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
28/02/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
28/02/2025 |
02010004
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
14,95 |
|
28/02/2025 |
02010004
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
14,95 |
|
28/02/2025 |
02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA - LC 198/23.
|
PAGO |
20,73 |
|
28/02/2025 |
02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
10.278,44 |
|
28/02/2025 |
02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
4,01 |
|
28/02/2025 |
02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
20,73 |
|
28/02/2025 |
02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
10.278,44 |
|
28/02/2025 |
02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
4,01 |
|
27/02/2025 |
27020008
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.02.27-0003.
|
EMPENHADO |
4.046,88 |
|
27/02/2025 |
27020007
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.02.27-0004.
|
EMPENHADO |
1.527,95 |
|
27/02/2025 |
27020006
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.02.27-0006.
|
EMPENHADO |
4.101,34 |
|
27/02/2025 |
27020005
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS À SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.02.27-0002.
|
EMPENHADO |
1.877,95 |
|
27/02/2025 |
27020004
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.02.27-0005.
|
EMPENHADO |
3.906,92 |
|