Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
13/06/2024 |
02050026
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
35,16 |
|
13/06/2024 |
02050026
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° 02.01.0021/2024, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
35,16 |
|
13/06/2024 |
02050022
R SALES SERVIÇOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO DOS CALCULOS DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO (MÍNIMO 25% )- ART 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, JUNT [...]
|
PAGO |
2.850,00 |
|
13/06/2024 |
02010006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
3,50 |
|
13/06/2024 |
02010006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3,50 |
|
13/06/2024 |
01040090
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
11,72 |
|
13/06/2024 |
01040090
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0002/2024, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
13/06/2024 |
01040003
A AMARO F DA SILVA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.572/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GO [...]
|
LIQUIDADO |
1.410,00 |
|
13/06/2024 |
01040002
HÍBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. DE ESCR- ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITAIS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
13.398,00 |
|
12/06/2024 |
24050013
L RODRIGUES VIEIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO COM CARRO FÚNEBRE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
1.377,70 |
|
12/06/2024 |
24050012
L RODRIGUES VIEIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FÚNEBRE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, C [...]
|
PAGO |
3.809,00 |
|
12/06/2024 |
12060005
VERTA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPM [...]
|
EMPENHADO |
13.320,00 |
|
12/06/2024 |
12060004
JOANES MACHADO OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA APLICAÇÃO BNCC A PRÁTICA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
EMPENHADO |
2.067,00 |
|
12/06/2024 |
12060003
COOPFAQ COOPERATIVA DOS PRODUT. FAM. DO CEARÁ LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
17.771,35 |
|
12/06/2024 |
12060002
JOÃO DE BARROS JÚNIOR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
12/06/2024 |
12060002
JOÃO DE BARROS JÚNIOR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
12/06/2024 |
12060001
A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS TRECHOS INTERLIGANDO SEDE/SANTA RITA E CE-187/SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, PT Nº 1074296-19..
|
LIQUIDADO |
1.107.446,52 |
|
12/06/2024 |
12060001
A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS TRECHOS INTERLIGANDO SEDE/SANTA RITA E CE-187/SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, PT Nº 1074296-19..
|
EMPENHADO |
1.107.446,52 |
|
12/06/2024 |
10060012
JS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORD [...]
|
LIQUIDADO |
100.110,51 |
|
12/06/2024 |
10040011
T AMÉRICO DE SOUZA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
8.000,00 |
|
12/06/2024 |
05060004
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LT
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO), EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME O PT 1085521-30.
|
PAGO |
709.024,82 |
|
12/06/2024 |
03060097
AURIMAR BARBOSA FERNANDES-ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 04 BOCAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.06.03-0041.
|
LIQUIDADO |
1.067,58 |
|
12/06/2024 |
02050053
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - [...]
|
PAGO |
1.469,00 |
|
12/06/2024 |
02050018
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
2.749,50 |
|
12/06/2024 |
02010160
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚB [...]
|
PAGO |
10,60 |
|
12/06/2024 |
02010160
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS À MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
10,60 |
|
12/06/2024 |
02010024
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
3,70 |
|
12/06/2024 |
02010024
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3,70 |
|
12/06/2024 |
02010006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
10,03 |
|
12/06/2024 |
02010006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
10,03 |
|
12/06/2024 |
01040127
J L CLAUDINO - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PROGRAMA DE INFORMÁTICA, DESTINADO AO GERENCIAMENTO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
7.058,00 |
|
12/06/2024 |
01040090
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
11,72 |
|
12/06/2024 |
01040090
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0002/2024, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
12/06/2024 |
01040047
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
10.920,00 |
|
12/06/2024 |
01040046
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
47.626,39 |
|
12/06/2024 |
01040001
T AMÉRICO DE SOUZA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E-SUS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
17.000,00 |
|
11/06/2024 |
29050006
R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.29-0003.
|
PAGO |
2.316,60 |
|
11/06/2024 |
29050005
COOPFAQ COOPERATIVA DOS PRODUT. FAM. DO CEARÁ LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DE INTERESSE DA SE [...]
|
PAGO |
46.558,15 |
|
11/06/2024 |
29050004
CENTRAL ATACADISTA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.29-0004.
|
PAGO |
60.330,00 |
|
11/06/2024 |
29050002
DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.29-0001.
|
PAGO |
131.738,00 |
|
11/06/2024 |
20050025
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, IMPRESSORAS, MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET [...]
|
PAGO |
28.973,79 |
|
11/06/2024 |
16050011
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, IMPRESSORAS, MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET [...]
|
PAGO |
2.048,28 |
|
11/06/2024 |
16050010
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, IMPRESSORAS, MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET [...]
|
PAGO |
8.124,38 |
|
11/06/2024 |
16050009
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, IMPRESSORAS, MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET [...]
|
PAGO |
2.736,24 |
|
11/06/2024 |
16050008
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, IMPRESSORAS, MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET [...]
|
PAGO |
11.706,39 |
|
11/06/2024 |
16050007
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, IMPRESSORAS, MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET [...]
|
PAGO |
16.941,72 |
|
11/06/2024 |
16050006
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS E RECARGAS DE TONER´S, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
6.636,10 |
|
11/06/2024 |
15050014
MANOEL P. DE MELO NETO - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA HYG-0798 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCACÃO (F [...]
|
PAGO |
9.562,00 |
|
11/06/2024 |
15050013
MANOEL P. DE MELO NETO - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA OSS-8544 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCACÃO (F [...]
|
PAGO |
9.199,93 |
|
11/06/2024 |
15050012
MANOEL P. DE MELO NETO - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA OCO-9501 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCACÃO (F [...]
|
PAGO |
8.002,00 |
|
11/06/2024 |
15050011
MANOEL P. DE MELO NETO - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA OSG-1664 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCACÃO (F [...]
|
PAGO |
10.289,59 |
|
11/06/2024 |
15050008
MANOEL P. DE MELO NETO - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA STRADA PLACA POW-9154 DE PROPRIEDADE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
3.700,00 |
|
11/06/2024 |
15050007
MANOEL P. DE MELO NETO - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA STRADA PLACA POT-7378 DE PROPRIEDADE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
2.129,75 |
|
11/06/2024 |
15050006
MANOEL P. DE MELO NETO - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO PLACA POT-7888 DE PROPRIEDADE DA SECRET [...]
|
PAGO |
3.228,00 |
|
11/06/2024 |
15050005
MANOEL P. DE MELO NETO - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO PLACA POZ-0508 DE PROPRIEDADE DA SECRET [...]
|
PAGO |
4.361,00 |
|
11/06/2024 |
13050034
MANOEL P. DE MELO NETO - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA OSJ-2865 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCACÃO (F [...]
|
PAGO |
12.068,06 |
|
11/06/2024 |
11060011
SOMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM Nº 2024.06.11-0005.
|
EMPENHADO |
24.524,07 |
|
11/06/2024 |
11060010
SOMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM Nº 2024.03.11-0004.
|
EMPENHADO |
12.305,23 |
|
11/06/2024 |
11060009
SOMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM Nº 2024.06.11-0006.
|
EMPENHADO |
17.003,06 |
|
11/06/2024 |
11060008
SOMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM Nº 2024.06.11-0007.
|
EMPENHADO |
18.064,64 |
|