| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/07/2025 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 24/07/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
50,76 |
|
| 24/07/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 24/07/2025 |
02010006
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
222,79 |
|
| 24/07/2025 |
02010006
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
222,79 |
|
| 24/07/2025 |
02010005
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.150,40 |
|
| 24/07/2025 |
02010005
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.150,40 |
|
| 24/07/2025 |
01070069
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
6.748,04 |
|
| 24/07/2025 |
01070069
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0005/2025, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
6.748,04 |
|
| 24/07/2025 |
01070063
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
89,11 |
|
| 24/07/2025 |
01070063
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03.03.0052/2025, REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
89,11 |
|
| 24/07/2025 |
01070039
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 24/07/2025 |
01070039
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.05.0044/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 24/07/2025 |
01070038
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 24/07/2025 |
01070038
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0013/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 24/07/2025 |
01070037
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
76,14 |
|
| 24/07/2025 |
01070037
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 24/07/2025 |
01070037
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0009/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 24/07/2025 |
01070037
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0009/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
76,14 |
|
| 24/07/2025 |
01040137
LUCIENE BEZERRA BOMFIM
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREEENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLI [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 24/07/2025 |
01040137
LUCIENE BEZERRA BOMFIM
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREEENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS -CE.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 24/07/2025 |
01040136
LIDIA SOARES MOURAO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 24/07/2025 |
01040136
LIDIA SOARES MOURAO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/07/2025 |
01040109
VERTA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E LABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CON [...]
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 24/07/2025 |
01040096
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 24/07/2025 |
01040095
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
10.142,22 |
|
| 24/07/2025 |
01040095
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0001/2025, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
10.142,22 |
|
| 24/07/2025 |
01040092
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
4.632,29 |
|
| 24/07/2025 |
01040092
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0020/2025, REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
4.632,29 |
|
| 24/07/2025 |
01040086
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO (INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO) DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDA [...]
|
PAGO |
1.239,16 |
|
| 24/07/2025 |
01040085
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO (INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO) DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDA [...]
|
PAGO |
5.525,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070006
CREA - CE..
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE ART REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA REFORMA NA ESCOLA AGUSTINHO COSMO ALVES, NA LOCALIDADE JARDIM, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
271,47 |
|
| 23/07/2025 |
23070006
CREA - CE..
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
ART REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA REFORMA NA ESCOLA AGUSTINHO COSMO ALVES, NA LOCALIDADE JARDIM, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
271,47 |
|
| 23/07/2025 |
23070006
CREA - CE..
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
ART REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA REFORMA NA ESCOLA AGUSTINHO COSMO ALVES, NA LOCALIDADE JARDIM, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
EMPENHADO |
271,47 |
|
| 23/07/2025 |
23070005
CREA - CE..
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE ART REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA REFORMA NA ESCOLA PAU D'ARCO, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
271,47 |
|
| 23/07/2025 |
23070005
CREA - CE..
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
ART REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA REFORMA NA ESCOLA PAU D'ARCO, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
271,47 |
|
| 23/07/2025 |
23070005
CREA - CE..
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
ART REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA REFORMA NA ESCOLA PAU D'ARCO, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
EMPENHADO |
271,47 |
|
| 23/07/2025 |
23070004
CREA - CE..
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ART REFERENTE À ELABORAÇÃO DE ASBUILT DA CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDEOURO NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME CONVÊNIO 139/2023 MAPP 1429.
|
EMPENHADO |
271,47 |
|
| 23/07/2025 |
23070003
KCM ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DO SIOPE, REFERENTE AO TERCEIRO BIMESTRE DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070002
KCM ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DO SIOPS, REFERENTE AO TERCEIRO BIMESTRE.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070001
NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
REFORMA DA ESCOLA PÚBLICA DA LOCALIDADE PAU DÁRCO NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
EMPENHADO |
109.683,79 |
|
| 23/07/2025 |
22070007
CREA - CE..
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE ART REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA REFORMA NA ESCOLA ANTÔNIO LAURINDO SOARES, NA LOCALIDADE BARRA DOS RICARDOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
271,47 |
|
| 23/07/2025 |
22070003
NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
REFORMA DA ESCOLA PÚBLICA DA LOCALIDADE BARRA DOS RICARDOS NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
246.848,57 |
|
| 23/07/2025 |
21070006
NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
REFORMA DA ESCOLA PÚBLICA DA LOCALIDADE SÍTIO NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
103.269,52 |
|
| 23/07/2025 |
16070003
AUGUSTO OLIVEIRA FREIRE
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGENS DE PLANTAS DE PROJETOS DE ENGENHARIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
525,00 |
|
| 23/07/2025 |
07070014
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.07.07-0008.
|
PAGO |
110,00 |
|
| 23/07/2025 |
07070013
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.07.07.00 [...]
|
PAGO |
484,00 |
|
| 23/07/2025 |
07070012
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.07.07-0004.
|
PAGO |
110,00 |
|
| 23/07/2025 |
07070011
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.07.07-0009.
|
PAGO |
440,00 |
|
| 23/07/2025 |
07070010
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.07.07-0006.
|
PAGO |
44,00 |
|
| 23/07/2025 |
07070009
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.07.07-0007.
|
PAGO |
275,00 |
|
| 23/07/2025 |
07070008
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.07.07-0005.
|
PAGO |
66,00 |
|
| 23/07/2025 |
06030009
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA) NO MUNICÍPIO DE QUTERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
16.153,79 |
|
| 23/07/2025 |
06030009
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA) NO MUNICÍPIO DE QUTERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
16.153,79 |
|
| 23/07/2025 |
06030008
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF'S) DO MUNICÍPIO DE QUTERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
6.330,40 |
|
| 23/07/2025 |
06030008
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF'S) DO MUNICÍPIO DE QUTERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
6.330,40 |
|
| 23/07/2025 |
06030008
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF'S) DO MUNICÍPIO DE QUTERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
6.330,40 |
|
| 23/07/2025 |
06030008
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF'S) DO MUNICÍPIO DE QUTERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
6.330,40 |
|
| 23/07/2025 |
06030008
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF'S) DO MUNICÍPIO DE QUTERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
6.330,40 |
|
| 23/07/2025 |
06030008
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF'S) DO MUNICÍPIO DE QUTERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
6.330,40 |
|