despesas extra.

Lista de despesas extra

DESPESA EXTRA: 02050021 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DA DESPESA EXTRA

Número da despesa extra: 02050021
Data: 02/05/2024
Valor: R$ 62.609,16
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE
CNPJ do fornecedor: 07.551.179/0001-14

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Código: 100030000 - Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO DE FMSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.

 
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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